下列各项中,属于控制的监督的是()
A、授权与批准
B、业绩评价
C、内审部门定期评估控制的有效性
D、职权与责任的分配
正确答案:C
答案解析:对控制的监督可能包括:对运营报告的的复核和核对、与外人士参与控制执行人员的监控活动、以及信息系统所记录数据和实物资产的核对等。在对被审计单位的内部监督进行了解和其有效性进行测试时,注册会计师还可以特别考虑如下因素:管理层是否定期将会计系统中记录的数额和实物资产进行核对,管理层是否为保证内部审计活动有效性而建立相应的控制,管理层是否建立相关了相关内部控制以保证自我评价和定期系统评价的有效性,管理层是否建立了相关的控制以保证监督性控制能够在一个集中的地点有效进行,以监督分散地点控制。
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